区分 |
6年度(百万円) | 5年度(百万円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 合計 | 561,679,485 | 568,467,030 | |
| 一般会計 | 135,980,878 | 140,201,616 | ||
| 特別会計 | 425,698,606 | 428,265,414 | ||
区分 |
6年度(百万円) | 5年度(百万円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 歳出 | 合計 | 530,419,186 | 540,113,311 | |
| 一般会計 | 123,023,998 | 127,578,849 | ||
| 特別会計 | 407,395,187 | 412,534,462 | ||
区分 |
6年度(千円) | 5年度(千円) |
|---|---|---|
徴収決定済額 |
136,008,546,395 | 140,248,947,002 |
収納済歳入額 |
135,980,878,488 | 140,201,616,142 |
不納欠損額 |
1,424,025 | 923,519 |
収納未済歳入額 |
26,243,882 | 46,407,340 |
区分 |
6年度(千円) | 5年度(千円) |
|---|---|---|
支出済歳出額 |
123,023,998,629 | 127,578,849,479 |
翌年度繰越額 |
10,243,266,020 | 11,063,276,209 |
不用額 |
4,310,985,285 | 6,891,098,529 |
所管 |
6年度(千円) | 5年度(千円) |
|---|---|---|
皇室費 |
8,588,386 | 6,170,823 |
国会 |
132,575,517 | 129,263,257 |
裁判所 |
332,296,053 | 309,396,122 |
会計検査院 |
16,302,987 | 16,469,386 |
内閣 |
169,476,013 | 144,556,019 |
内閣府 |
4,756,928,108 | 4,522,101,024 |
デジタル庁 |
198,250,823 | 161,422,614 |
総務省 |
22,513,630,313 | 21,518,393,357 |
法務省 |
884,857,174 | 813,105,581 |
外務省 |
951,291,260 | 978,663,590 |
財務省 |
27,348,178,977 | 31,423,844,017 |
文部科学省 |
6,644,291,668 | 6,720,608,830 |
厚生労働省 |
32,099,561,311 | 32,723,251,741 |
農林水産省 |
3,031,769,764 | 3,134,316,685 |
経済産業省 |
6,418,920,867 | 9,064,879,463 |
国土交通省 |
8,349,877,040 | 8,251,899,315 |
環境省 |
601,198,206 | 499,112,052 |
防衛省 |
8,566,004,152 | 7,161,395,595 |
| 主要経費 | 6年度(千円) | 5年度(千円) | 主要経費 | 6年度(千円) | 5年度(千円) |
|---|---|---|---|---|---|
社会保障関係費 |
35,779,216,877 | 36,222,059,739 | 公共事業関係費 |
8,386,842,963 | 8,204,202,779 |
年金給付費 |
11,540,991,591 | 11,492,001,303 | 治山治水対策事業費 |
1,308,441,533 | 1,319,541,087 |
医療給付費 |
12,282,104,731 | 12,150,993,026 | |||
介護給付費 |
3,293,312,517 | 3,258,786,019 | 道路整備事業費 |
2,099,128,155 | 1,987,689,342 |
少子化対策費 |
3,159,364,985 | 2,858,446,965 | 港湾空港鉄道等整備事業費 |
495,813,480 | 499,519,761 |
生活扶助等社会福祉費 |
4,723,918,340 | 4,559,643,346 | |||
保健衛生対策費 |
703,215,731 | 1,851,498,864 | 住宅都市環境整備事業費 |
958,829,975 | 1,002,744,192 |
雇用労災対策費 |
76,308,980 | 50,690,214 | 公園水道廃棄物処理等施設整備費 |
274,114,017 | 264,014,923 |
文教及び科学振興費 |
6,868,242,791 | 8,159,863,045 | 農林水産基盤整備事業費 |
861,588,388 | 865,417,206 |
義務教育費国庫負担金 |
1,617,253,582 | 1,559,580,219 | |||
科学技術振興費 |
2,510,652,313 | 3,882,011,531 | 社会資本総合整備事業費 |
1,736,726,166 | 1,759,425,035 |
文教施設費 |
214,293,855 | 187,477,074 | |||
教育振興助成費 |
2,401,728,397 | 2,403,173,743 | 推進費等 |
64,910,014 | 65,470,866 |
育英事業費 |
124,314,643 | 127,620,476 | 災害復旧等事業費 |
587,291,232 | 440,380,361 |
国債費 |
25,689,396,566 | 25,501,094,636 | 経済協力費 |
765,275,162 | 768,319,240 |
恩給関係費 |
70,821,126 | 88,774,820 | 中小企業対策費 |
786,977,949 | 470,854,699 |
地方交付税交付金 |
18,486,753,817 | 16,964,259,489 | エネルギー対策費 |
2,403,236,612 | 1,189,709,667 |
地方特例交付金 |
1,133,234,252 | 216,900,000 | 食料安定供給関係費 |
1,626,855,398 | 1,725,815,532 |
防衛関係費 |
8,639,863,211 | 11,547,382,349 | その他の事項経費 |
12,387,281,900 | 16,519,613,478 |
翌年度繰越額の主なものは次のとおりである。
所管 |
組織 |
項 | 翌年度繰越額(千円) | (歳出予算現額)(千円) |
|---|---|---|---|---|
内閣 |
内閣官房 |
内閣官房共通費 |
32,480,734 | 88,657,382 |
内閣府 |
内閣本府 |
地方創生支援費 |
45,791,162 | 137,218,650 |
物価高騰対応地方創生推進費 |
622,661,990 | 622,673,422 | ||
地方創生推進事務局 |
地方創生推進費 |
72,316,306 | 168,052,546 | |
こども家庭庁 |
児童福祉施設等整備費 |
103,605,544 | 185,801,863 | |
デジタル庁 |
デジタル庁 |
情報通信技術調達等適正・効率化推進費 |
88,518,533 | 269,432,043 |
総務省 |
総務本省 |
物価高騰対応地方創生推進費 |
607,962,510 | 2,789,292,628 |
電子政府・電子自治体推進費 |
166,126,417 | 331,994,472 | ||
統計調査費 |
30,208,584 | 64,172,773 | ||
外務省 |
外務本省 |
経済協力費 |
93,154,332 | 414,605,734 |
財務省 |
国税庁 |
情報通信技術調達等適正・効率化推進費 |
38,845,653 | 146,441,297 |
文部科学省 |
文部科学本省 |
研究振興費 |
40,848,416 | 378,006,202 |
国立大学法人施設整備費 |
85,661,612 | 182,832,451 | ||
研究開発推進費 |
103,445,493 | 439,617,844 | ||
公立文教施設整備費 |
252,842,477 | 484,153,657 | ||
文化庁 |
文化財保存事業費 |
30,572,053 | 90,838,732 | |
厚生労働省 |
厚生労働本省 |
医療提供体制確保対策費 |
142,566,773 | 178,935,392 |
医療情報化等推進費 |
67,790,154 | 76,797,412 | ||
感染症対策費 |
55,988,055 | 501,061,990 | ||
医療提供体制基盤整備費 |
82,204,238 | 259,242,435 | ||
障害保健福祉費 |
36,670,423 | 2,209,554,321 | ||
介護保険制度運営推進費 |
147,747,036 | 3,713,088,103 | ||
農林水産省 |
農林水産本省 |
国産農産物生産基盤強化等対策費 |
189,612,980 | 781,371,185 |
農業農村整備事業費 |
213,820,450 | 545,786,945 | ||
北海道開発事業費 |
54,170,175 | 179,874,006 | ||
農業施設災害復旧事業費 |
41,170,021 | 84,945,922 | ||
林野庁 |
治山事業費 |
40,672,501 | 116,356,746 | |
森林整備事業費 |
61,503,762 | 215,649,769 | ||
水産庁 |
水産基盤整備費 |
30,651,509 | 81,600,268 | |
経済産業省 |
経済産業本省 |
経済構造改革推進費 |
139,955,999 | 243,783,131 |
対外経済政策推進費 |
48,309,914 | 115,897,994 | ||
情報処理・サービス・製造産業振興費 |
81,430,869 | 323,344,685 | ||
資源エネルギー庁 |
エネルギー需給構造高度化対策費 |
135,156,273 | 3,085,406,396 | |
中小企業庁 |
中小企業政策推進費 |
46,315,155 | 311,607,435 | |
国土交通省 |
国土交通本省 |
住宅市場整備推進費 |
39,998,682 | 84,286,185 |
道路環境改善事業費 |
47,134,858 | 172,855,098 | ||
住宅防災事業費 |
167,854,443 | 474,223,936 | ||
下水道防災事業費 |
54,660,663 | 134,130,021 | ||
河川整備事業費 |
327,779,802 | 1,016,763,910 | ||
多目的ダム建設事業費 |
32,904,144 | 114,730,224 | ||
砂防事業費 |
82,240,478 | 239,504,213 | ||
道路交通安全対策事業費 |
401,495,346 | 1,462,373,770 | ||
港湾事業費 |
148,539,166 | 408,142,887 | ||
地域連携道路事業費 |
367,432,461 | 1,063,084,001 | ||
都市再生・地域再生整備事業費 |
41,294,754 | 157,802,615 | ||
地域公共交通維持・活性化推進費 |
30,786,156 | 88,063,755 | ||
道路交通円滑化事業費 |
99,887,648 | 373,873,984 | ||
社会資本総合整備事業費 |
847,348,460 | 2,473,863,314 | ||
沖縄開発事業費 |
51,319,042 | 144,320,301 | ||
北海道開発事業費 |
103,063,800 | 589,100,750 | ||
河川等災害復旧事業費 |
393,337,267 | 779,214,378 | ||
河川等災害関連事業費 |
168,674,252 | 288,825,166 | ||
環境省 |
環境本省 |
資源循環政策推進費 |
84,886,929 | 208,200,924 |
廃棄物処理施設整備費 |
69,791,347 | 165,315,993 | ||
防衛省 |
防衛本省 |
防衛力基盤強化推進費 |
92,178,522 | 968,193,589 |
防衛力基盤強化施設整備費 |
175,305,201 | 555,060,608 | ||
武器車両等整備費 |
89,696,671 | 1,709,840,201 | ||
航空機整備費 |
161,164,863 | 1,869,675,731 | ||
在日米軍等駐留関連諸費 |
388,258,945 | 1,091,475,769 |
不用額の主なものは次のとおりである。
所管 |
組織 |
項 | 不用額(千円) | (歳出予算現額)(千円) |
|---|---|---|---|---|
内閣府 |
内閣本府 |
地方創生支援費 |
11,111,561 | 137,218,650 |
地方創生推進事務局 |
地方創生推進費 |
13,746,422 | 168,052,546 | |
こども家庭庁 |
母子家庭等対策費 |
12,418,932 | 173,339,508 | |
総務省 |
総務本省 |
物価高騰対応地方創生推進費 |
29,380,148 | 2,789,292,628 |
電子政府・電子自治体推進費 |
15,490,904 | 331,994,472 | ||
電波利用料財源電波監視等実施費 |
16,188,716 | 97,801,397 | ||
財務省 |
財務本省 |
国債費 |
218,746,257 | 25,908,142,824 |
貨幣回収準備資金へ繰入 |
25,393,141 | 78,602,661 | ||
国家公務員共済組合連合会等助成費 |
12,030,945 | 84,565,069 | ||
原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費 |
10,846,615 | 10,846,615 | ||
予備費 |
304,185,639 | 304,185,639 | ||
国税庁 |
国税庁共通費 |
12,879,872 | 577,060,898 | |
文部科学省 |
文部科学本省 |
初等中等教育振興費 |
32,216,550 | 767,826,128 |
大学等修学支援費 |
237,635,631 | 543,504,712 | ||
公立文教施設整備費 |
20,452,742 | 484,153,657 | ||
厚生労働省 |
厚生労働本省 |
感染症対策費 |
88,971,356 | 501,061,990 |
原爆被爆者等援護対策費 |
28,929,669 | 114,741,911 | ||
医療提供体制基盤整備費 |
33,640,350 | 259,242,435 | ||
生活保護等対策費 |
50,576,859 | 2,968,056,174 | ||
障害保健福祉費 |
10,521,534 | 2,209,554,321 | ||
基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入 |
1,840,591,358 | 12,904,738,355 | ||
介護保険制度運営推進費 |
466,863,358 | 3,713,088,103 | ||
農林水産省 |
農林水産本省 |
国産農産物生産基盤強化等対策費 |
48,194,206 | 781,371,185 |
経済産業省 |
経済産業本省 |
経済構造改革推進費 |
41,167,823 | 243,783,131 |
地域経済政策推進費 |
11,705,733 | 53,671,181 | ||
資源エネルギー庁 |
エネルギー需給構造高度化対策費 |
22,924,926 | 3,085,406,396 | |
中小企業庁 |
中小企業政策推進費 |
34,925,521 | 311,607,435 | |
国土交通省 |
国土交通本省 |
住宅防災事業費 |
31,851,296 | 474,223,936 |
附帯・受託工事費 |
19,921,617 | 108,312,219 | ||
河川等災害復旧事業費 |
16,032,478 | 779,214,378 | ||
観光庁 |
観光振興費 |
11,132,130 | 139,445,974 | |
防衛省 |
防衛本省 |
防衛本省共通費 |
18,939,442 | 795,480,880 |
防衛力基盤強化推進費 |
21,686,629 | 968,193,589 | ||
防衛力基盤強化施設整備費 |
24,412,678 | 555,060,608 | ||
武器車両等整備費 |
12,991,091 | 1,709,840,201 | ||
航空機整備費 |
13,770,590 | 1,869,675,731 |
予備費使用額は原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費9891億5338万余円、予備費6958億1436万余円、計1兆6849億6774万余円(令和5年度1兆4387億6454万余円)で、その主なものは次のとおりである。
所管 |
組織 |
項 | 予備費使用額(千円) | (歳出予算額)(千円) |
|---|---|---|---|---|
経済産業省 |
資源エネルギー庁 |
エネルギー需給構造高度化対策費 |
985,365,279 | 1,351,781,262 |
国土交通省 |
国土交通本省 |
地域公共交通維持・活性化推進費 |
3,788,106 | 54,865,877 |
所管 |
組織 |
項 | 予備費使用額(千円) | (歳出予算額)(千円) |
|---|---|---|---|---|
内閣府 |
内閣本府 |
地方創生支援費 |
50,000,000 | 47,125,613 |
防災政策費 |
96,602,935 | 38,793,599 | ||
総務省 |
総務本省 |
選挙制度等整備費 |
82,457,736 | 256,102 |
法務省 |
法務本省 |
訟務費 |
5,496,710 | 1,727,271 |
厚生労働省 |
厚生労働本省 |
生活保護等対策費 |
5,263,446 | 2,949,502,714 |
農林水産省 |
農林水産本省 |
担い手育成・確保等対策費 |
5,964,470 | 211,417,759 |
農業農村整備事業費 |
3,679,237 | 346,118,674 | ||
農業施設災害復旧事業費 |
20,191,864 | 35,480,367 | ||
農業施設災害関連事業費 |
9,669,938 | 1,425,795 | ||
林野庁 |
山林施設災害復旧事業費 |
5,507,901 | 26,702,566 | |
山林施設災害関連事業費 |
3,135,894 | 20,028,814 | ||
水産庁 |
漁港施設災害復旧事業費 |
7,416,000 | 7,162,448 | |
国土交通省 |
国土交通本省 |
下水道防災事業費 |
13,645,412 | 85,371,035 |
道路交通安全対策事業費 |
41,031,583 | 1,039,972,489 | ||
北海道開発事業費 |
8,573,798 | 482,158,270 | ||
河川等災害復旧事業費 |
196,968,799 | 278,270,856 | ||
住宅施設災害復旧事業費 |
3,345,470 | 123,000 | ||
河川等災害関連事業費 |
34,865,941 | 140,937,636 | ||
環境省 |
環境本省 |
資源循環政策推進費 |
80,365,980 | 79,081,787 |
廃棄物処理施設災害復旧事業費 |
3,662,914 | 4,772,000 |
収納済歳入額から支出済歳出額を差し引いた12兆9568億7985万余円から既往年度に発生した剰余金の使用残額を差し引いた6年度新規発生剰余金は12兆9568億7985万余円である。これから翌年度への繰越歳出予算財源10兆2432億6602万余円、地方交付税交付金財源4354億3534万余円、空港整備事業費等財源7億3325万余円並びに復興費用及び復興債償還費用財源129億3139万余円を差し引いた2兆2645億1383万余円が、6年度における財政法第6条の純剰余金となっている。