一般会計の歳入決算は次のとおりである。
区分 |
元年度(千円) | 30年度(千円) |
---|---|---|
徴収決定済額 | 109,180,450,026 | 105,715,206,816 |
収納済歳入額 | 109,162,375,922 | 105,697,418,124 |
不納欠損額 | 2,565,237 | 1,083,718 |
収納未済歳入額 | 15,508,867 | 16,704,973 |
収納済歳入額の主なものは、租税及印紙収入の58兆4415億3334万余円及び公債金の36兆5818億5181万余円である。このうち、公債金の収納済歳入額は、財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行された公債の収入金9兆1436億9995万余円及び「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律」(平成24年法律第101号)第3条第1項の規定により発行された公債の収入金27兆4381億5185万余円の合計額である。
収納未済歳入額の主なものは、弁償及返納金(徴収決定済額9179億2295万余円)の107億4413万余円である。
なお、既往年度に生じた収納未済歳入額で本年度にもなお収納されなかったものが123億4652万余円ある。
一般会計の歳出決算は次のとおりである。
区分 |
元年度(千円) | 30年度(千円) |
---|---|---|
支出済歳出額 | 101,366,467,228 | 98,974,696,544 |
翌年度繰越額 | 6,578,064,686 | 5,076,673,683 |
不用額 | 1,783,806,836 | 1,603,707,246 |
所管 |
元年度(千円) | 30年度(千円) |
---|---|---|
皇室費 | 8,439,112 | 9,679,607 |
国会 | 146,568,811 | 137,432,421 |
裁判所 | 316,968,182 | 319,134,211 |
会計検査院 | 16,725,891 | 16,549,881 |
内閣 | 126,542,939 | 119,732,563 |
内閣府 | 3,197,995,872 | 2,921,847,305 |
総務省 | 16,661,216,691 | 16,598,368,121 |
法務省 | 818,946,797 | 765,026,198 |
外務省 | 857,643,270 | 844,228,395 |
財務省 | 23,747,259,042 | 24,341,750,358 |
文部科学省 | 5,719,746,741 | 5,635,450,507 |
厚生労働省 | 31,531,677,940 | 30,756,209,746 |
農林水産省 | 2,825,502,363 | 2,682,891,905 |
経済産業省 | 1,992,161,589 | 1,322,319,373 |
国土交通省 | 7,343,286,466 | 6,614,240,791 |
環境省 | 424,990,875 | 410,736,952 |
防衛省 | 5,630,794,638 | 5,479,098,201 |
主要経費 | 元年度(千円) | 30年度(千円) |
---|---|---|
社会保障関係費 |
33,500,671,040 | 32,569,137,805 |
年金給付費 |
11,986,566,694 | 11,684,337,842 |
医療給付費 |
11,754,332,252 | 11,530,656,739 |
介護給付費 |
2,978,075,462 | 2,911,590,810 |
少子化対策費 |
2,305,874,960 | 2,097,157,994 |
生活扶助等社会福祉費 | 4,067,261,491 | 3,970,362,667 |
保健衛生対策費 |
373,560,487 | 342,161,586 |
雇用労災対策費 |
34,999,691 | 32,870,165 |
文教及び科学振興費 | 5,910,542,102 | 5,748,234,457 |
義務教育費国庫負担金 | 1,526,575,795 | 1,527,762,590 |
科学技術振興費 |
1,640,308,692 | 1,579,329,203 |
文教施設費 |
222,906,226 | 150,413,872 |
教育振興助成費 |
2,383,252,164 | 2,362,506,857 |
育英事業費 |
137,499,223 | 128,221,932 |
国債費 |
22,285,721,513 | 22,528,601,809 |
恩給関係費 |
202,177,723 | 241,468,353 |
文官等恩給費 |
7,233,530 | 8,200,314 |
旧軍人遺族等恩給費 | 184,651,211 | 221,515,501 |
恩給支給事務費 |
927,663 | 993,826 |
遺族及び留守家族等援護費 | 9,365,318 | 10,758,711 |
地方交付税交付金 |
15,564,169,600 | 15,871,381,000 |
地方特例交付金 |
468,270,824 | 154,400,000 |
防衛関係費 |
5,626,631,389 | 5,474,990,422 |
公共事業関係費 |
7,609,616,472 | 6,913,460,299 |
治山治水対策事業費 | 1,160,870,030 | 909,038,905 |
道路整備事業費 |
1,515,760,348 | 1,468,954,039 |
港湾空港鉄道等整備事業費 | 486,682,725 | 456,842,879 |
住宅都市環境整備事業費 | 600,801,931 | 533,137,109 |
公園水道廃棄物処理等施設整備費 | 158,479,148 | 150,827,992 |
農林水産基盤整備事業費 | 820,328,090 | 739,036,907 |
社会資本総合整備事業費 | 2,286,468,848 | 2,153,261,303 |
推進費等 |
59,212,406 | 64,134,952 |
災害復旧等事業費 | 521,012,943 | 438,226,211 |
経済協力費 |
653,305,755 | 641,802,960 |
中小企業対策費 |
779,238,692 | 524,949,406 |
エネルギー対策費 |
1,048,610,554 | 972,798,192 |
食料安定供給関係費 | 1,121,263,250 | 1,121,853,734 |
その他の事項経費 |
6,596,248,311 | 6,211,618,103 |
翌年度繰越額は6兆5780億6468万余円(30年度5兆0766億7368万余円)で、その内訳は次のとおりである。
これらの翌年度繰越額のうち主なものは次のとおりである。
所管 |
組織 |
項 | 翌年度繰越額(千円) | (歳出予算現額)(千円) |
---|---|---|---|---|
内閣府 | 内閣本府 | プレミアム付商品券事業助成費 | 55,208,309 | 181,912,612 |
地方創生推進事務局 |
地方創生推進費 | 95,461,056 | 218,059,902 | |
総務省 | 総務本省 | 電子政府・電子自治体推進費 | 31,461,609 | 107,732,898 |
法務省 | 法務本省 | 法務省施設費 | 34,762,822 | 95,963,724 |
外務省 | 外務本省 | 経済協力費 | 68,477,763 | 246,352,570 |
文部科学省 | 文部科学本省 | 初等中等教育振興費 | 132,759,217 | 632,035,414 |
国立大学法人施設整備費 | 64,743,504 | 166,802,306 | ||
公立文教施設整備費 | 278,785,265 | 522,514,388 | ||
厚生労働省 | 厚生労働本省 | 医療提供体制基盤整備費 | 30,626,321 | 189,337,971 |
生活基盤施設耐震化等対策費 | 46,225,511 | 85,784,672 | ||
保育対策費 | 62,481,947 | 229,434,090 | ||
介護保険制度運営推進費 | 64,122,838 | 3,037,765,237 | ||
農林水産省 | 農林水産本省 | 農業生産基盤整備事業費 | 185,419,136 | 470,653,317 |
国産農産物生産・供給体制強化対策費 |
85,083,140 | 558,994,699 | ||
農業・食品産業強化対策費 | 41,753,036 | 78,846,808 | ||
農山漁村地域整備事業費 | 36,569,949 | 113,105,600 | ||
北海道開発事業費 | 66,472,391 | 201,433,358 | ||
農業施設災害復旧事業費 | 58,774,375 | 119,716,292 | ||
林野庁 | 治山事業費 | 42,417,758 | 114,116,881 | |
森林整備事業費 | 39,500,826 | 174,673,048 | ||
経済産業省 | 経済産業本省 | ものづくり産業振興費 | 113,188,541 | 136,391,645 |
消費者行政推進費 | 210,705,502 | 429,747,606 | ||
中小企業庁 | 経営革新・創業促進費 | 50,737,791 | 229,215,469 | |
中小企業事業環境整備費 | 43,204,264 | 180,585,763 | ||
国土交通省 | 国土交通本省 | 住宅市場整備推進費 | 122,186,704 | 214,077,062 |
道路環境改善事業費 | 67,945,999 | 180,368,970 | ||
住宅防災事業費 | 46,242,248 | 163,808,286 | ||
河川整備事業費 | 350,225,382 | 937,525,339 | ||
多目的ダム建設事業費 | 31,335,574 | 121,487,996 | ||
砂防事業費 | 104,981,217 | 227,978,567 | ||
道路交通安全対策事業費 | 252,819,964 | 900,880,900 | ||
港湾事業費 | 98,617,213 | 302,905,213 | ||
地域連携道路事業費 | 286,967,002 | 871,174,681 | ||
整備新幹線整備事業費 | 33,748,804 | 124,542,617 | ||
道路交通円滑化事業費 | 113,974,418 | 274,530,002 | ||
社会資本総合整備事業費 | 1,160,211,358 | 3,325,098,262 | ||
沖縄開発事業費 | 30,093,100 | 103,416,607 | ||
北海道開発事業費 | 80,607,622 | 548,674,972 | ||
附帯・受託工事費 | 33,628,104 | 130,418,955 | ||
河川等災害復旧事業費 | 315,456,069 | 708,706,000 | ||
河川等災害関連事業費 | 64,314,381 | 118,973,151 | ||
環境省 | 環境本省 | 廃棄物・リサイクル対策推進費 | 53,096,515 | 98,286,760 |
廃棄物処理施設整備費 | 79,313,082 | 160,337,872 | ||
防衛省 | 防衛本省 | 武器車両等整備費 | 39,197,152 | 1,185,592,235 |
航空機整備費 | 47,388,106 | 861,082,939 | ||
在日米軍等駐留関連諸費 | 87,507,713 | 481,398,357 | ||
防衛力基盤整備費 | 58,791,393 | 781,660,807 |
なお、上記のうち事故繰越の主なものは国土交通省所管の河川等災害復旧事業費のうちの430億8404万余円である。
不用額は1兆7838億0683万余円(30年度1兆6037億0724万余円)で、その主なものは次のとおりである。
所管 |
組織 |
項 | 不用額(千円) | (歳出予算現額)(千円) |
---|---|---|---|---|
内閣府 | 内閣本府 | プレミアム付商品券事業助成費 | 48,684,078 | 181,912,612 |
地方創生推進事務局 |
地方創生推進費 | 45,858,378 | 218,059,902 | |
警察庁 | 警察活動基盤整備費 | 15,388,733 | 215,506,209 | |
総務省 | 総務本省 | 電波利用料財源電波監視等実施費 | 10,578,444 | 87,526,118 |
財務省 | 財務本省 | 国債費 | 220,520,600 | 22,506,242,114 |
予備費 | 33,131,644 | 33,131,644 | ||
文部科学省 | 文部科学本省 | 初等中等教育振興費 | 25,806,034 | 632,035,414 |
公立文教施設整備費 | 30,286,167 | 522,514,388 | ||
厚生労働省 | 厚生労働本省 | 特定疾患等対策費 | 22,811,619 | 150,995,197 |
原爆被爆者等援護対策費 | 17,449,074 | 125,192,308 | ||
医療提供体制基盤整備費 | 28,543,756 | 189,337,971 | ||
高齢者等雇用安定・促進費 | 50,457,816 | 58,854,616 | ||
保育対策費 | 17,922,156 | 229,434,090 | ||
児童虐待等防止対策費 | 18,555,624 | 153,957,482 | ||
母子家庭等対策費 | 16,236,664 | 230,228,160 | ||
生活保護等対策費 | 106,655,315 | 2,936,556,169 | ||
障害保健福祉費 | 77,853,190 | 1,986,037,732 | ||
公的年金制度等運営諸費 | 62,604,122 | 200,489,208 | ||
高齢者日常生活支援等推進費 | 21,652,981 | 199,363,415 | ||
介護保険制度運営推進費 | 192,781,599 | 3,037,765,237 | ||
農林水産省 | 農林水産本省 | 国産農産物生産・供給体制強化対策費 |
18,124,581 | 558,994,699 |
経済産業省 | 中小企業庁 | 経営革新・創業促進費 | 18,306,504 | 229,215,469 |
中小企業事業環境整備費 | 59,794,511 | 180,585,763 | ||
国土交通省 | 国土交通本省 | 住宅防災事業費 | 20,121,714 | 163,808,286 |
社会資本総合整備事業費 | 20,009,968 | 3,325,098,262 | ||
河川等災害復旧事業費 | 53,698,551 | 708,706,000 | ||
防衛省 | 防衛本省 | 防衛本省共通費 | 10,525,599 | 811,936,070 |
武器車両等整備費 | 16,591,579 | 1,185,592,235 | ||
航空機整備費 | 12,943,199 | 861,082,939 | ||
在日米軍等駐留関連諸費 | 31,603,119 | 481,398,357 | ||
防衛力基盤整備費 | 30,431,102 | 781,660,807 |
予備費使用額は4668億6835万余円(30年度1945億1154万余円)で、その主なものは次のとおりである。
所管 | 組織 |
項 | 予備費使用額(千円) | (歳出予算額)(千円) |
---|---|---|---|---|
内閣府 | 内閣本府 | 防災政策費 | 35,352,672 | 8,688,841 |
沖縄政策費 | 3,200,000 | 32,017,082 | ||
総務省 | 総務本省 | 選挙制度等整備費 | 2,532,317 | 57,300,509 |
外務省 | 外務本省 | 国際分担金其他諸費 | 9,945,586 | 249,638,911 |
財務省 | 財務本省 | 政策金融費 | 39,500,000 | 89,280,895 |
文部科学省 | 文部科学本省 | 初等中等教育振興費 | 18,242,456 | 600,303,336 |
厚生労働省 | 厚生労働本省 | 厚生労働本省共通費 | 7,102,676 | 109,083,442 |
感染症対策費 | 20,981,574 | 121,873,378 | ||
特定疾患等対策費 | 17,938,420 | 133,056,777 | ||
医療提供体制基盤整備費 | 9,776,864 | 143,151,811 | ||
地域保健対策費 | 3,512,648 | 3,350,418 | ||
生活衛生対策費 | 2,242,000 | 6,676,300 | ||
高齢者等雇用安定・促進費 | 49,022,458 | 9,832,158 | ||
母子保健衛生対策費 | 12,587,571 | 26,819,253 | ||
生活保護等対策費 | 31,080,187 | 2,904,272,542 | ||
障害保健福祉費 | 9,998,940 | 1,972,482,741 | ||
国際機関活動推進費 | 5,060,000 | 17,157,245 | ||
検疫所 | 検疫業務等実施費 | 3,356,306 | 1,111,127 | |
農林水産省 | 農林水産本省 | 食料安全保障確立対策費 | 3,326,344 | 34,017,684 |
国産農産物生産・供給体制強化対策費 |
6,163,016 | 485,668,313 | ||
農業・食品産業強化対策費 | 10,838,968 | 44,735,534 | ||
経済産業省 | 中小企業庁 | 経営革新・創業促進費 | 34,303,729 | 70,356,024 |
中小企業事業環境整備費 | 43,924,552 | 50,021,529 | ||
国土交通省 | 国土交通本省 | 河川整備事業費 | 4,830,000 | 722,440,281 |
観光庁 | 観光振興費 | 5,011,744 | 9,177,193 | |
環境省 | 環境本省 | 廃棄物・リサイクル対策推進費 | 17,381,492 | 58,156,960 |
防衛省 | 防衛本省 | 防衛本省共通費 | 38,072,558 | 772,328,105 |
武器車両等整備費 | 3,671,074 | 1,113,836,824 |
収納済歳入額から支出済歳出額を差し引いた7兆7959億0869万余円から既往年度に発生した剰余金の使用残額を差し引いた元年度新規発生剰余金は7兆2684億6115万余円である。これから翌年度への繰越歳出予算財源6兆5780億6468万余円並びに復興費用及び復興債償還費用財源51億8421万余円を差し引いた6852億1225万余円が、元年度における財政法第6条の純剰余金となっている。